为进一步加强勘探技术所内部控制体系建设,提升全员风险防控意识,推动形成“人人参与内控,事事遵循内控”的工作氛围,2025年11月17日,财务处邀请专家为我所开展了一场专业严谨的事业单位内部控制有关问题解读线上专题培训会。
本次培训系统讲解了内部控制的意义、原则,运用经典案例对内部控制风险识别做了详细解读。针对事业单位业务层面的政府采购业务控制、预算业务控制、合同业务控制、基本建设业务控制、资产业务控制等核心业务流程,逐一拆解关键控制点、操作流程规范及常见风险点,剖析流程执行中的漏洞与问题,重点讲解授权审批、不相容岗位分离、合同审查等关键控制措施的具体应用,通过原理与案例相结合的授课方式,使培训人员能浅显易懂掌握各岗位对应的内控要求。
内部控制贯穿单位经济运行活动的整个过程,从规范流程到风险防控,从制度执行到意识养成,需要全所职工的共同努力。在今后的工作中我所将持续优化内部控制体系,常态化开展内部控制宣传与培训,推动内部控制要求从 “纸上” 落到 “实处”,为我所稳健发展保驾护航,书写高质量发展的新篇章。